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《对外经济贸易大学》 2001年
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企业内部控制若干问题的研究

徐影柳  
【学位授予单位】:对外经济贸易大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2001
【分类号】:F275

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 杜艳霞;;企业内部控制问题解析[J];商;2015年34期
2 马莉;;现代企业制度下的内部审计[J];齐齐哈尔职业学院学报;2009年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 付彩霞;国有企业内部控制问题研究[D];河北农业大学;2013年
2 郭冬梅;基于风险管理的企业内部控制研究[D];华中师范大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 阎达五,杨有红;内部控制框架的构建[J];会计研究;2001年02期
2 刘桂艳;鲁永雎;;企业内部控制失效的表现、成因与对策[J];财务与会计;2000年12期
3 冯巧根;会计控制的委托代理分析[J];会计研究;2000年11期
4 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;论改进我国企业内部控制——由“亚细亚”失败引发的思考[J];会计研究;2000年09期
5 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;企业内部控制理论的发展与启示[J];会计研究;2000年05期
6 阎达五,宋建波;双元控制主体构架下现代企业会计控制的新思考[J];会计研究;2000年03期
7 张建卫,刘玉新;管理者沟通风格的诊断与改善[J];学术论坛;2000年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 夏益斌;;浅谈企业内控制度管理[J];中国有色金属;2015年S1期
2 陈利军;;风险管理视域下企业内部控制体系的构建路径[J];经营管理者;2015年36期
3 杨光;;高校后勤实体目标管理实行会计控制的构想[J];财务与金融;2015年06期
4 赖雨宏;;浅析小微企业内部成本控制问题[J];中国乡镇企业会计;2015年12期
5 田琼;;浅析企业风险管理中内部控制的作用[J];财会学习;2015年17期
6 李程;;甘肃银行业金融机构内部环境建设对反洗钱工作的影响[J];全国商情;2015年24期
7 郜时良;张允婷;;基于企业内部控制视角下本质与人性假说分析[J];经营管理者;2015年34期
8 曹秀俊;;浅议内部控制审计风险及其防范[J];中国集体经济;2015年34期
9 付蕾;冯静静;;浅析内控制度中人为因素的影响[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2015年11期
10 叶蔚国;;分析如何加强企业电算化会计信息系统内部控制[J];现代经济信息;2015年22期
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 宋宝连;;浅谈我国企业内部控制制度存在的问题及应对措施[J];特区经济;2012年10期
2 刘晓东;;我国企业内部控制问题及其对策[J];保险职业学院学报;2009年05期
3 张艳;;试论强化企业内部会计控制[J];西部财会;2008年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李敏;内部控制评价体系建设[D];吉林大学;2012年
2 张俊远;烟草企业内部控制体系构建研究[D];河南大学;2012年
3 濮敏;企业内部控制的信息与沟通研究[D];苏州大学;2012年
4 杨影;K公司内部控制体系研究[D];大连理工大学;2011年
5 赵义凯;X国有粮食企业内部控制研究[D];东北财经大学;2011年
6 山树云;我国国有企业集团内部控制问题研究[D];云南大学;2011年
7 刘晓峰;国有企业BGJT公司内部控制研究[D];大连海事大学;2011年
8 曾静;大型国有企业全面预算管理研究[D];西南财经大学;2010年
9 任云龙;H公司内部控制问题及对策研究[D];河北工业大学;2010年
10 姚晓蕾;企业危机管理中的信息沟通与绩效评价研究[D];安徽大学;2010年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 范艾;;论现代企业制度下的内部审计[J];赤峰学院学报(自然科学版);2014年20期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 兰艳;众包研发中的知识产权风险管理研究[D];华侨大学;2018年
2 王璟璟;J公共交通公司内部控制研究[D];江苏科技大学;2017年
3 李春哲;电力企业采购项目招标风险管控系统开发研究[D];天津大学;2017年
4 许蓉蓉;上海市高校户外体育社团风险评价研究[D];上海体育学院;2016年
5 刘勇军;创意产业知识产权风险管理研究[D];中原工学院;2016年
6 樊帆;WH公司基于风险管理体系的财务活动内部控制体系研究[D];西北大学;2015年
7 刘华东;新疆区域火电项目投资经营风险分析研究[D];华北电力大学;2015年
8 池琛;资产评估风险管理研究[D];河北大学;2014年
9 温静雅;X公司研发外委项目业务流程风险与内控机制研究[D];华北电力大学;2014年
10 陈皎;收费公路投资风险控制研究[D];长安大学;2014年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨照华;会计法治与市场经济[J];会计研究;2000年07期
2 于长春,伍中信;弥补国有企业出资人财务监督缺位的几个问题[J];会计研究;2000年06期
3 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;企业内部控制理论的发展与启示[J];会计研究;2000年05期
4 杜滨;李若山;;企业内部控制与单位负责人的法律责任[J];财务与会计;2000年04期
5 汤谷良;财务控制新论——兼论现代企业财务控制的再造[J];会计研究;2000年03期
6 阎达五,宋建波;双元控制主体构架下现代企业会计控制的新思考[J];会计研究;2000年03期
7 高建兵;委托-代理关系与会计控制权浅论[J];财会月刊;2000年04期
8 刘玉廷;新修订的《会计法》所实现的若干重要突破[J];会计研究;2000年01期
9 祝足,黄培清,郑伟军;容忍作为控制手段及其他[J];经济研究;1998年08期
10 ;内部控制结构:控制风险评估[J];审计研究资料;1997年12期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李欣;;浅谈企业内部控制[J];交通科技与经济;2006年01期
2 蒋宏伟;;关于企业内部控制若干问题研究[J];知识经济;2008年08期
3 陈文杰;迟淑贤;;我国企业内部控制环境因素研究[J];赤峰学院学报(自然科学版);2010年07期
4 董鹏;汪志辉;;试论企业的内部审计控制[J];陕西国防工业职业技术学院学报;2013年04期
5 路海静;;现代企业内部控制探析[J];国际商务财会;2011年11期
6 赵彤彤;王燕;;企业内部控制相关问题探讨[J];中外企业家;2014年13期
7 谢云天;;浅谈企业内部控制的现状及完善[J];商场现代化;2006年01期
8 张咏梅;;企业内部控制审计研究[J];商场现代化;2019年10期
9 赵春娣;;论加强企业文化建设在提高企业内部控制中的作用[J];东方企业文化;2012年17期
10 王誉荣,董迎涛;浅议内部控制的环境建设[J];中州大学学报;2003年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 余小洁;朱重园;刘骏;;浅谈内部审计在企业内部控制中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
2 张会娟;;决策权、组织内风险与内部控制:风险导向内部审计在国有企业中的应用思路[A];第十届中国科协年会中部地区物流产业体系建设论坛专辑[C];2008年
3 农业银行宁波分行内控合规部课题组;;浅谈内部控制自我评估应用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
4 陈艳雯;;强化内部审计工作 建立健全内控制度[A];中国航海学会航标专业委员会沿海、内河航标学组联合年会学术交流论文集[C];2003年
5 林发春;;现代企业的内部控制分析及对策[A];2003年福建省会计学会理论研讨论文专辑[C];2003年
6 刘华强;;公司治理下的内部控制与现代银行内部审计[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
7 蒋梅;;建立健全地勘单位内部控制制度[A];中国地质学会、中国煤炭学会、中国煤田地质专业委员会2005年会论文集[C];2005年
8 韩晓梅;鲁静;;企业信息化与内部控制:一个交互发展的理论模型[A];中国会计学会财务成本分会第25届理论研讨会论文集[C];2012年
9 雷志华;;浅议企业内部控制的环境建设[A];福建省会计学会理论研讨论文集(2007年)[C];2007年
10 金正平;王海东;;我国电信企业内部审计如何协助管理层实施《企业内部控制基本规范》[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 陈国运 邓峰 湖北省审计厅 中国移动湖北分公司;企业内部控制与内部审计关系探析[N];中国审计报;2012年
2 张丽娜;加强内审 促进内控[N];中国冶金报;2015年
3 李华春 中铁十二局集团第二工程有限公司;浅谈内部审计对工程项目内部控制的意义[N];山西经济日报;2010年
4 本报记者 韩雪;“应对危机——内部控制与内部审计”论坛在京举行[N];中国审计报;2009年
5 王洪霞 山西省审计科学研究所;论内部审计在内部控制中的地位和作用[N];中国审计报;2010年
6 王宝珠 张健;内部审计与内部控制的关系及协调措施[N];财会信报;2015年
7 王宝珠 张健 湖北省红安县审计局;内部审计与内部控制的关系与协调[N];中国审计报;2015年
8 贵州省石阡县农业局 杜星鸿;浅议内部控制与内部审计[N];经济信息时报;2006年
9 张华良 江苏悦达集团审计部;浅谈如何发挥内审在内控中的作用[N];中国审计报;2015年
10 本报记者 孟斐;练好“内功”迎“春天”[N];财会信报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郭军;企业内部控制缺陷影响因素研究[D];天津大学;2016年
2 林野萌;内部控制缺陷、公司价值与债务资本成本研究[D];天津财经大学;2014年
3 彭明生;证券公司内部控制能力与机制研究[D];西南财经大学;2008年
4 赵建凤;上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究[D];首都经济贸易大学;2013年
5 禹天寒;外部审计、内部控制与股价崩盘[D];暨南大学;2017年
6 朱彩婕;董事会治理对内部控制缺陷修复的影响研究[D];山东大学;2016年
7 张丽达;媒体监督、内部控制与审计意见研究[D];西北大学;2016年
8 闫志刚;内部控制质量对股权资本成本的影响研究[D];东北财经大学;2013年
9 姚友胜;基于网络环境的企业内部控制研究[D];河海大学;2004年
10 杨雄胜;内部控制发展问题研究[D];东北财经大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐影柳;企业内部控制若干问题的研究[D];对外经济贸易大学;2001年
2 陈楚宣;施工企业内部控制系统研究[D];暨南大学;2006年
3 宋悦;一汽集团内部控制体系研究[D];天津大学;2010年
4 童涟;我国地方电业局内部控制环境优化研究[D];西南财经大学;2013年
5 包玲;内部审计特征对内部控制质量的影响研究[D];内蒙古财经大学;2017年
6 王毅;从法国兴业银行案例看企业内部控制环境的重要性[D];复旦大学;2008年
7 周峭;我国企业集团内部控制体系完善研究[D];大连海事大学;2008年
8 刘欣;我国企业内部控制环境现状及其优化研究[D];首都经济贸易大学;2011年
9 隗坤;重庆万友公司内部控制管理研究及应用[D];重庆大学;2008年
10 习刚峰;基于全面风险管理的内部控制体系建立健全研究[D];北京交通大学;2008年
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