收藏本站
《天津大学》 2007年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

国有资本财务监管框架下的国有企业内部控制研究

白玮  
【摘要】: 中国国有企业体制改革以来,国有资产流失成为不争的事实,如何确保国有资产保值增值成为中国政府、理论界、实务界迫切需要解决的理论课题与实践课题,具有重大理论意义与使用价值。国有资产监督管理委员会的建立构筑了国有资产管理的新体制,留下了3个需要解决的具体问题:国有资本财务监管体制建构、国有企业公司治理结构建构和国有企业内部控制体系建构。故确定“国有资本财务监管框架下的国有企业内部控制”作为博士论文选题。 论文以理论分析和案例研究相结合、定量分析与定性分析相结合的方法,解决了如下问题:(1)界定了企业内部控制的内涵与外延;(2)理清了企业内部控制形成与发挥实际作用的理论渊源与实践依据;(3)探索了中国国有资产管理新体制下的国有资本财务监管(宏观监管)与企业内部控制(微观监管)的相互作用机理(互动互依关系)并建构国有资本财务监管体系与企业内部控制系统;(4)建构评价企业内部控制经济有效性的评价系统;(5)以企业模拟数值验证该评价体系的可应用性,从而建构一个可实际应用的企业内部控制系统,实现国有资产管理新体制下对国有企业有效的企业内部控制,确保国有资产的保值增值。 论文主要创新点如下:(1)针对国有资产管理新体系下国有资本财务监管框架,探究了国有企业内部控制的内涵、外延及其体系结构,融合了美国COSO的《内部控制—整合框架》与《企业风险管理—整合框架》,符合财务监管框架要求,又具有中国特色;(2)依据国有资本财务监管的终极目标,从企业利益相关者角度确定构建企业内部控制的核心指标是净资产收益率,评价方法是基于现金流的贴现分析;构建财务分析框架和企业价值评估模型;(3)改进目前基金管理公司使用的股价预测模型,以SC公司财务报表为基础,应用该评价模型实现了对企业价值的评估,验证了本文设计的方法可以实现国有资产管理新体制下有效的企业内部控制。
【学位授予单位】:

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 何其红;;以内部控制文化为基点的内控体系建设的探讨[J];商业会计;2011年18期
2 张永胜;;企业内部控制与注册会计师业务拓展[J];山西财税;2011年06期
3 邱高松;;企业内部控制审计评价体系构建与应用——基于模糊综合评判模型的研究[J];财会通讯;2011年19期
4 孙艳;;刍议如何建立企业内控制度[J];理财;2011年08期
5 ;《企业内部控制规范与案例》简介[J];中国审计;2010年04期
6 尹璐璐;;试论如何构建企业内部控制制度体系[J];会计师;2011年08期
7 贾俊耀;宋小青;;强化上市公司对内部控制的认识[J];中国审计;2010年17期
8 王夏;;我国企业内部控制现状及对策探析[J];现代商贸工业;2011年17期
9 陈国辉;王文杰;;关于提高上市公司内部控制信息披露质量的建议[J];财务与会计;2011年05期
10 赵梅;;浅谈企业内部控制[J];现代企业教育;2011年11期
11 毛华扬;卫亚杰;;基于会计信息化环境的内部控制探讨[J];财会通讯;2011年20期
12 刘俊萍;;上市公司内部控制审计报告信息披露质量研究[J];企业家天地;2011年07期
13 周琳;;证券公司内部控制制度建设若干问题探析[J];商业会计;2011年26期
14 王超;;浅议企业内部控制和会计信息质量[J];商业会计;2011年20期
15 罗跃娟;;浅谈加强企业内部控制的意义[J];会计师;2011年08期
16 陈明舰;;学习《企业内部控制配套指引》的一点思考[J];中国农业会计;2011年07期
17 王晖;;浅议以内部控制促进企业健康发展[J];东方企业文化;2011年14期
18 战松涛;;企业内部控制与财务风险防范实践[J];现代企业;2011年06期
19 姜欣;;浅论国有商业银行基层单位内部控制问题[J];国有资产管理;2010年12期
20 杨乔存;;完善企业内控制度的思考[J];企业研究;2011年14期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王爱群;;信息——企业内部控制的本原——基于制度经济学视角[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 任伟琴;;后萨奥时期电信企业内部控制的持续优化[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
3 王桂莲;;基于现代系统思考的企业内部控制创新研究[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
4 蒙文翰;曾繁荣;;信息化环境下企业内部控制体系探析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
5 魏金鹏;;浅议施工企业内部控制建设[A];中国会计学会财务成本分会2011年年会暨第二十四次理论研讨会论文集[C];2011年
6 刘晓波;;浅析民营企业内部控制存在的问题与对策[A];2010年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
7 中国建设银行武汉审计分部课题组;;充分发挥商业银行内部审计职能 协助管理层实施《企业内部控制基本规范》[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
8 张雅琦;;对《企业内部控制基本规范》的研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
9 张初础;金银助;周建斌;刘红生;董文娟;;金融企业内部控制评价体系的思考与实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 李小明;王辉;王长敏;;浅析核电企业内部审计如何促进企业内部控制[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 淮安市燃料总公司 郭永生;浅谈企业内部控制[N];江苏经济报;2003年
2 河金;《企业内部控制基本规范》的指导价值(上)[N];中国旅游报;2009年
3 河金;《企业内部控制基本规范》的指导价值(下)[N];中国旅游报;2009年
4 深圳市笔克投资发展有限公司安化分公司 覃江华;中小景区如何建立良好的企业内部控制系统[N];中国旅游报;2009年
5 记者 申明;《企业内部控制基本规范》拟延后2010年实施[N];科技日报;2009年
6 刘平;如何完善企业内部控制[N];财会信报;2009年
7 企廉办 常财宣 杨杰;我市推进国有企业内部控制建设[N];常州日报;2009年
8 山东济宁盛泰房地产开发有限公司 杨淑红;浅论企业内部控制目标[N];联合日报;2009年
9 付海鹏 山西焦煤西山建筑矿建分公司;优化企业内部控制环境的对策与措施[N];山西政协报;2009年
10 杨雪;企业“内控”规范体系基本建成[N];中国财经报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 张敏敏;制造业企业内部控制研究[D];中国矿业大学(北京);2010年
2 白玮;国有资本财务监管框架下的国有企业内部控制研究[D];天津大学;2007年
3 卢淑艳;国有资产管理新体制下国有资本财务监管研究[D];天津大学;2007年
4 吴寿元;企业内部控制审计研究[D];财政部财政科学研究所;2012年
5 谢晓燕;企业内部控制审计研究[D];内蒙古农业大学;2010年
6 董美霞;我国企业内部控制评价研究[D];东北财经大学;2009年
7 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
8 于而立;民营企业内部控制环境与控制模式研究[D];中南大学;2010年
9 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 钟雪飞;企业内部控制研究[D];首都经济贸易大学;2010年
2 张曼;我国企业内部控制问题的研究[D];首都经济贸易大学;2010年
3 尹夕阳;企业内部控制框架体系研究[D];湖南大学;2010年
4 姚丽;我国企业内部控制的研究[D];首都经济贸易大学;2011年
5 马伟光;企业内部控制若干问题研究[D];辽宁师范大学;2011年
6 黄文莉;企业内部控制基本规范实施的财政监管研究[D];西南财经大学;2010年
7 蔡红林;中小型服务企业内部控制研究[D];中央民族大学;2012年
8 刘军;航运企业内部控制框架设计研究[D];大连海事大学;2010年
9 曹可妥;企业内部控制体系实施问题研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
10 肖琴;我国小企业内部控制框架体系研究[D];山东理工大学;2012年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978