收藏本站
《天津科技大学》 2018年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

风险导向内部审计在A公司中的应用研究

王小苏  
【摘要】:随着全球化进程的加快以及信息技术的不断更新,国家之间在政治、经济等各方面展开角逐,我国企业也因此面临更加多元化、复杂化的风险。在这种国际大背景下优化风险管理,准确和有效的对风险水平进行评价,成为了企业提高自身风险应对能力的关键手段,风险管理也因此被重视起来。所以,想要更有效的管控风险,为企业的经营和发展提供针对性的建议,合理的内部审计模式至关重要。风险导向内部审计模式的目标就是为企业规避尽可能多的风险,减少不必要的损失,实现企业价值增值,切实将企业的目标与内部审计的目标紧密的结合起来。与此同时,旅游业作为世界经济中高速稳定增长的重要产业,以其为研究对象,对风险导向内部审计在实务中的应用进行研究具有很重要的现实意义。文章主要有六部分内容。第一部分:介绍研究背景、研究意义、国内外文献综述、研究内容、方法、本课题可能的创新点等。第二部分:论述相关理论,包括风险导向内部审计的基础理论、涵义、特点、目标及对象等。为下面的分析提供理论依据。第三部分:通过风险导向内部审计与传统内部审计的对比分析,突出风险导向内部审计的优势所在。第四部分:A公司应用风险导向内部审计的案例分析,包括A公司的基本情况介绍、A公司所在行业的行业分析、风险导向内部审计在A公司的具体应用情况分析以及A公司应用风险导向内部审计的效果分析。第五部分:针对案例分析过程中存在的问题,提出相关的应用建议。最后论述研究结论。
【学位授予单位】:天津科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:F239.45;F592.6

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 毛苏卫;;我国内部审计存在的问题及对策[J];纳税;2019年04期
2 柏广才;;关于改进高职院校内部审计路径选择的思考[J];扬州职业大学学报;2018年04期
3 杨健;;《内部审计工作规定》对高校审计工作的启示[J];财经界;2019年02期
4 陈碧茹;;发挥内部审计作用,提升企业管理能力[J];中国有色金属;2018年S1期
5 王海斌;;新形势下企业内部审计转型与创新的思考[J];全国流通经济;2019年03期
6 舒拂雁;;浅谈内部审计报告撰写方法[J];山西农经;2019年02期
7 陈启萱;;试析大数据环境下的内部审计变革之路[J];中国集体经济;2019年09期
8 王国顺;;内部审计如何做好企业的良医[J];财会学习;2019年06期
9 马丽;;新形势下高等学校内部审计面临的挑战与对策[J];经济师;2019年03期
10 杨昕;;中小企业公司治理中的内部审计问题与改进对策[J];经营与管理;2019年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陶琴;;关于对内部审计工作的认识和思索[A];中国烟草学会2016年度优秀论文汇编——烟草经济与管理主题[C];2016年
2 秦之泰;;村居内部审计增加农村集体组织价值途径研究[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集2014[C];2014年
3 钱昀;余志坚;陆怀华;崔亚林;吴丹;陈小芬;;以增值为驱动的内部审计转型实践[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集2014[C];2014年
4 叶常青;王目平;丁朝霞;陈龙井;丁健峰;;基于审计整改视角的内部审计增加组织价值评价体系研究——来自广州市公安局内部审计整改的实践与调研[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集2014[C];2014年
5 周志方;许大庆;施玲红;黄慧君;吴丽雯;彭黎明;鲍婕;;以增值为导向的内部审计动态分析体系的探索与实践[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集2014[C];2014年
6 张丽莉;;公司治理与内部审计[A];决策论坛——基于公共管理学视角的决策研讨会论文集(上)[C];2015年
7 纪新伟;;集团内部审计浅析[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
8 宫为敏;方卫东;;如何发挥内部审计在新井建设中的监督作用[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年
9 王文广;王玉海;念延辉;;健全企业内部审计的途径[A];理论·改革·发展[C];1998年
10 湖北省内部审计师协会江汉石油管理局课题组;;企业内部审计实施舞弊审计若干问题的研讨[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 包凌雁 通讯员 崔剑 汪江;让内部审计在组织治理中大有可为[N];宁波日报;2018年
2 农业银行审计局昆明分局 范正明;认真学习“八个坚持” 做好内部审计工作[N];中国城乡金融报;2018年
3 陈良高;广东:构建内审指导监督全省一盘棋格局[N];中国审计报;2019年
4 北京首都创业集团有限公司总审计师 李章;迎接内部审计的春天[N];中国审计报;2019年
5 朱艳慧;加强宣传 转变定位[N];中国审计报;2019年
6 审计署内部审计指导监督司司长 李凤雏;关于深化内部审计工作几个问题的思考[N];中国审计报;2019年
7 农发行驻安徽审计办事处 左毅夫;内部审计的四个导向[N];粮油市场报;2019年
8 成楠 审计署驻济南特派员办事处;以五项机制打开内部审计新局面[N];中国审计报;2019年
9 杜静 第一拖拉机股份有限公司;企业内部审计转型浅探[N];中国审计报;2019年
10 记者 崔春华 通讯员 郝新军;我省五举措强化内部审计工作[N];陕西日报;2019年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李曼;企业内部审计:动因、行为与绩效研究[D];南京大学;2013年
2 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
3 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
4 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
5 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
6 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
7 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
8 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
9 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
10 江国才;提高农民满意度视角的农村政府管理审计研究[D];西南财经大学;2014年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 皮莹;河钢股份增值型内部审计的案例研究[D];华中科技大学;2017年
2 王茜;BFZG内部审计独立性问题研究[D];辽宁大学;2014年
3 颜其博;内部审计对我国民营上市公司治理效应的案例研究[D];华中科技大学;2017年
4 王小苏;风险导向内部审计在A公司中的应用研究[D];天津科技大学;2018年
5 田洁;KL化工企业内部审计问题研究[D];贵州财经大学;2018年
6 王薇;A石油公司内部审计存在问题及对策研究[D];东北石油大学;2018年
7 宋卿;基于“免疫系统”的LS公司内部审计问题研究[D];南华大学;2018年
8 肖子鹏;跨国施工企业内部审计流程研究[D];暨南大学;2018年
9 周震宇;ZH集团增值型内部审计应用探讨[D];江西财经大学;2018年
10 刘广帅;H市公安局执法财物内部审计质量控制研究[D];哈尔滨商业大学;2018年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026