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《大连理工大学》 2002年
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山东石化总厂内部控制研究

赵丽杰  
【摘要】: 内部控制可以有效地控制与防范经营风险,规范单位会计行为,保证会计资料的真实完整,防止并及时发现、纠正错误与舞弊行为,保护单位资产的安全、完整,确保国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行。 本文主要从企业内部控制概述、山东石化总厂内部控制现状、山东石化总厂内部控制存在的问题及原因、山东石化总厂内部控制的完善措施、加强内部控制的监督与评价五个方面进行了论述。从企业内部控制的基本理论出发,在研究了内部控制的理论发展及最新进展,即COSO报告之后,结合山东石化总厂的具体生产经营特征、内部控制现状,运用现代企业内部控制理论,对该厂现行内部控制中存在的问题进行分析,并提出解决办法,即:提高企业内部控制目标定位;完善企业的控制环境;建立有效的风险管理系统;设立良好的控制活动;提高会计核算信息的质量;加强内部控制的监督与评价,试图探索一些加强内部控制的具体的、可操作性的做法。同时建议有关部门和团体制定企业内部控制准则或指南,为企业内部控制建设提供一个框架和参考依据,外界也可以给企业管理者以适当的压力和动力,让其自觉提高和完善企业的内部控制。
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:F279.26

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