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我国上市公司审计委员会治理效果研究

乔飞飞  
【摘要】: 审计委员会作为现代公司治理结构中缓解代理冲突、进行权力制衡的重要机制,其职责在于监控公司财务报告体系的运行,监督、评价内部控制以及内、外部审计过程,以提高财务信息质量。我国自2002年开始推动上市公司建立审计委员会的进程,审计委员会能否在公司治理中发挥积极作用一直受到资本市场相关主体的广泛关注。本文利用2002-2006年深圳证券交易所上市公司的相关数据从提高公司财务信息质量和规避不利审计意见两个角度对审计委员会的治理效果进行系统、全面的检验,同时进一步考察我国上市公司特殊的股权性质对审计委员会治理效果的影响。经验数据证明审计委员会的设立能够显著提高上市公司财务信息披露质量,规避不利审计意见,而且上市公司实际控制人性质不同,审计委员会对财务信息质量的影响存在显著差异。这为我国上市公司审计委员会的治理效果提供了经验证据,为我国审计委员会制度的进一步发展和完善提供参考。


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