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《合肥工业大学》 2008年
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合肥美菱股份有限公司内部控制体系研究

雍凤山  
【摘要】: 随着我国社会主义市场经济的建立和完善,企业面临的经济环境愈来愈复杂,特别是加入WTO后,企业生存压力越来越大。如何提高企业的竞争能力,成为理论界、企业家们普遍关心的话题,企业内部控制制度的建立和完善是改善企业内部管理、提高企业竞争能力的重要内容。审视我国企业的内部控制,由于历史等多方面原因,存在着内部控制概念模糊、风险意识淡薄、监督力度不够等问题,因此加强企业的内部控制已亟亟可待。 本文从内部控制的概念入手,分别阐述了COSO新发布的内部控制构成要素及框架、内部控制的目标,以及我国学者对企业内部控制的研究现状。在此基础上,本文从内部环境、风险评估、控制活动与监督四方面对合肥美菱股份有限公司内部控制现状进行了阐述与分析,并针对出现的问题提出了如何完善的建议和对策,即完善内部控制环境、健全风险评估机制、建立良好的控制活动、加强内部控制监督力度。文章的最后指出,企业内部控制的改善不仅需要企业自身的努力,还需要外界给予支持。
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F272;F426.6;F406.7

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 罗武;冷家油田公司内部控制体系研究[D];大连理工大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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10 尤志凉;;浅析电算化会计的内部控制制度[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 潘奇;企业慈善捐赠的形成机制及其价值机理研究[D];浙江大学;2011年
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5 钟向东;企业社会责任、财务业绩与盈余管理关系的研究[D];西南财经大学;2011年
6 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
7 张佩;中国企业年金全面风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
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9 王文杰;上市公司内部控制信息披露质量研究[D];东北财经大学;2011年
10 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴欢;注册会计师财务报表审计中对企业内部控制的审计研究[D];长春理工大学;2010年
2 李爽诗;基于COSO报告的企业内部控制体系研究[D];辽宁师范大学;2010年
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4 苏晓光;农业银行黑龙江省分行会计内部控制研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
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6 侯剑;ABC(集团)股份有限公司内控体系建设研究[D];大连理工大学;2010年
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8 李森林;医院内部会计控制的研究[D];湘潭大学;2010年
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10 郭俊英;原材料物流内部控制研究[D];中国海洋大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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4 曹雪莲;;内部审计在企业内部控制中的作用[J];公用事业财会;2009年01期
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6 张雪梅;;建立企业内部控制的信息沟通系统[J];公用事业财会;2006年01期
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8 周顺洪;;完善公司治理结构与董事会建设的思考[J];经济师;2011年02期
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10 王立勇,张秋生;对企业信息与沟通的研究[J];技术经济;2003年11期
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 何江;长庆油田公司内部控制体系研究[D];西安理工大学;2008年
2 李会英;石油企业内部控制体系的构建[D];吉林大学;2009年
3 王君玲;JH公司内部控制体系的优化及运行研究[D];西安科技大学;2009年
4 陈健勇;辽河油田公司未上市企业内控体系建设研究[D];大连理工大学;2009年
5 何琼;塔里木油田公司内部控制审计应用研究[D];西南石油大学;2005年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
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4 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
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8 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
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10 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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10 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
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