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《长沙理工大学》 2004年
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基于公司治理的会计控制若干问题研究

李春森  
【摘要】:当前,国内外企业会计信息失真泛滥、会计造假丑闻不断,很大程度上归因于会计控制无力或失败,更深层次的原因在于企业缺乏完善、健全的公司治理系统。传统的会计控制研究只注重对企业内部会计控制方法和手段,没有考虑到公司治理这一环境因素。由此,本文从公司治理层面对会计控制的若干问题进行整合性研究。 首先,本文在分析公司治理与会计控制的关系的基础上,概述了公司治理下会计控制基本理论,包括会计控制的分类、要素、目标、内容及方法。以期为后面具体的研究提供理论和方法论支持。 其次,本文对实施会计控制的组织系统进行了论述。认为基于利益相关者共同治理下的公司会计控制权的安排和运作呈现多元化,具有层次性和非均衡性的特征。并进一步把会计控制系统划分为“核内层”、“核中层”和“核外层”,根据各利益相关者在公司治理中的权责和治理要求归入不同的层次,同时对各层次内的会计控制运行以及层次间的制衡机制展开了论述。 再次,在对会计信息的供需分析的基础上,本文对会计信息的供给质量,包括生产和披露环节的质量控制进行了深入的研究,将目标管理引入会计信息生产自我控制系统中。论述了内部信息披露中董事会对经理层的控制,外部信息披露中市场、政府、社会实施的控制机制,认为应强化政府监管,并根据当前对会计信息控制存在的不足,提出了一些政策性建议。 最后,本文认为责任追究能有力制约公司治理主体违法违规的会计行为,并主要从责任追究的对象、依据、惩戒机构及方式等方面,对内外部责任追究制度框架进行了初探。
【学位授予单位】:长沙理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:F275

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
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