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《暨南大学》 2011年
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内部控制信息披露研究

韩庚磊  
【摘要】:近十年来,国内外上市公司发生了许多财务丑闻,影响了投资者的信心和金融市场的稳定发展。2002年美国国会通过萨班斯法案,强制要求在美上市公司在年度财务报告中披露其内部控制信息。在美上市中国公司严格按照萨班斯法案的要求披露内部控制信息,许多上市公司披露存在不同数量的内部控制重大缺陷或者不足。2006年上海证券交易所和深圳证券交易所相继发布了内部控制指引,要求上市公司披露内部控制信息;2008年财政部颁布《企业内部控制基本规范》,强制要求上市公司披露内部控制信息;在此背景下,仍然是鲜有沪深上市公司披露其存在内部控制缺陷或者不足。 内部控制信息披露相关问题是当前国内外理论界与实务界都十分重视的研究课题。在中国,尽管有关内部控制和内部控制信息披露的政策规范在不断完善和发展,但由于种种原因,实践中还存在着很多问题。本文选择在美上市中国公司为研究样本,实证研究了在美上市中国公司披露存在内部控制缺陷的影响因素,实证研究发现在美上市中国公司披露存在内部控制缺陷与公司规模和盈利能力显著负相关,与上市公司更换审计师显著正相关。本文的研究,对上市公司披露存在内部控制缺陷的影响因素进行了有益的探索,推进了国内对上市公司披露存在内部控制缺陷的影响因素的实证研究。
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F275;F224

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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