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《暨南大学》 2005年
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民营企业内部审计若干问题研究

肖积文  
【摘要】:改革开放20多年来我国民营经济取得了长足的发展,目前已成为了国民绥济的重要组成部分。作为民营经济组成个体的民营企业也从无到有、从小到大,呈现出蓬勃生机。然而随着民营企业的进一步发展,民营企业普遍面临实施现代企业制度的难题。内部审计作为现代企业制度的重要组成部分,对完善公司治理、建立健全企业内控制度、加强和改善企业管理具有重要的意义。民营企业设立内部审计是民营企业发展的必然,也是民营企业发展的迫切需要。 在这种背景下,作者结合多年来在民营企业内部审计部门的工作经验,试图对民营企业内部审计的若干重要问题进行探讨和研究。论文以理论联系实际为出发点,以历史—现状—未来—案例为研究思路,通过采用比较制度分析、归纳分析和案例研究等研究方法,研究包括了民营企业内部审计的历史变迁;民营企业内部审计目前存在的问题、原因及对策;民营企业内部审计的创新和具体案例等内容。试图从多个阶段、若干方面对民营企业内部审计的理论和实践研究做一些有意义的尝试。 本文的主要内容包括:1)通过引入比较制度分析的方法,对我国民营企业内部审计与国际内部审计进行历史比较制度分析,总结了民营企业内部审计变迁的基本规律,并对其规律进行了理论上的探讨;2)对我国民营企业目前存在的问题进行了较详尽的阐述并分析了其产生原因,以此为基础给出了解决问题的若干对策;3)根据国际内部审计发展的最新趋势,分析研究了我国民营企业内部审计急需创新的几个方面:战略审计、风险导向审计和营销审计等,希望能对促进民营企业内部审计的创新意识产生作用;4)以笔者所在民营企业单位为案例,通过介绍其发展历程、工作方法、成功经验、问题与不足等,具体形象地对民营企业内部审计进行了论述和分析。
【学位授予单位】:暨南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F239.45

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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【参考文献】
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【同被引文献】
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