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《昆明理工大学》 2007年
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从内部审计角度审视公司治理

张静  
【摘要】: 2002年4月,国际内部审计师协会(IIA)在对美国国会关于《萨班斯—奥克斯利法案》的意见陈述书中表达了以下观点:“内部审计师、董事会、高层管理者以及外部审计师的相互合作是建立有效公司治理的基石”。中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》中,规定了董事会内部可以设立包括审计委员会在内的专门委员会,并对审计委员会的构成和职责做了原则性规定。可见,我国的公司监管机构也逐渐认识到内部审计对公司治理的重要性。因此,要改变公司治理机制的缺陷,完善公司治理,必须发挥内部审计的重要作用。 本文采用了文献研究、规范分析和案例分析相结合的方法,从公司治理和内部审计的定义、内部审计和公司治理的关系、内部审计在公司治理中的作用以及如何发挥内部审计在公司治理中的作用几个方面,阐述了内部审计在公司治理中的地位和作用,提出了加强我国内部审计和完善公司治理的途径。
【学位授予单位】:昆明理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F239.45;F276.6

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 陈蔚;LFT集团公司资金集中管理体系研究[D];华中科技大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张巧良;陈俊;;关于内部审计的比较研究与综述——基于增值的研究视角[J];安徽大学学报;2006年01期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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8 毛智敏;尹珍丽;;企业风险管理审计程序探讨[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
9 林图;;内部审计在现代企业风险管理中的职责与作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
10 孙相通;梁云科;;内部审计在风险管理中的职责和作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王素梅;中美政府绩效审计比较研究[D];武汉大学;2010年
2 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
3 严敏;工程咨询企业组织运行机制创新路径研究[D];天津大学;2010年
4 田德录;乡镇企业财务风险的机制与控制研究[D];中国农业大学;2000年
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6 杨慧;企业治理系统理论研究[D];天津大学;2003年
7 刘维;独立审计制度安排与注册会计师行为问题研究[D];厦门大学;2003年
8 孙坤;独立审计质量保证论[D];东北财经大学;2003年
9 何红渠;中国上市公司治理评价研究[D];中南大学;2003年
10 欧阳慧;上市公司高层管理团队治理绩效评价系统及实证研究[D];湖南大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈梦冉;宪政视域下我国国家审计法律问题研究[D];山东科技大学;2010年
2 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
3 沈巍宇;辽宁上市公司经理层治理评价及实证研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
4 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
5 蒋乐平;风险管理审计在企业人力资本投资中的应用研究[D];长沙理工大学;2010年
6 王凯;增值型内部审计模式研究[D];湘潭大学;2010年
7 王跃华;构建企业内部绩效审计评价指标体系研究[D];湘潭大学;2010年
8 于洪勇;纺织行业内部财务控制研究[D];中国海洋大学;2010年
9 张红;浅谈重大错报风险评估中的职业判断[D];中国海洋大学;2009年
10 张雷云;上市公司注册会计师审计委托模式探讨[D];江西财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐玲;郝凌云;;我国企业集团全面预算管理应用研究[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2007年01期
2 李晓春;;加强现代企业资金预算管理探析[J];财经界(学术版);2009年12期
3 黄慧;;浅析我国企业集团资金集中管理模式[J];财经界(学术版);2010年08期
4 叶友;任梦杰;李玉英;;企业:集团现金池:“1+1>2”的奥秘[J];财务与会计;2006年04期
5 朱瑾;;试论集团公司会计委派制实施的利弊及其对策[J];广西电业;2006年10期
6 谢柔风;;关于完善企业集团内部会计委派制的思考[J];经济师;2006年09期
7 袁琳;构筑集团企业资金结算与集中控制的新系统—中国石化集团财务公司资金结算与集中控制案例研究[J];会计研究;2003年02期
8 ;集中式资金管理[J];企业管理;2004年04期
9 章新蓉;企业集团实施资金集中管理的新模式[J];企业活力;2005年10期
10 王炳志;;企业集团资金集中管理模式及实施策略[J];商业时代;2008年07期
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 陈国琴;企业集团资金集中管理的新方式—现金池探究[D];西南财经大学;2007年
2 潘荣良;中国企业集团资金集中管理研究[D];复旦大学;2008年
3 王备;我国企业集团资金集中管理研究[D];西南财经大学;2008年
4 朱锡峰;华菱集团以财务公司为平台资金集中管理改进的研究[D];湖南大学;2009年
5 彭珊;国有企业集团财务管理研究[D];首都经济贸易大学;2009年
6 范德建;完善我国企业集团资金集中管理的对策[D];江西财经大学;2009年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 常悦;SH集团财务管控问题及对策研究[D];吉林大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄勇;完善公司治理结构,推动国有企业脱困[J];商业研究;2002年12期
2 王光远;管理控制与内部受托责任审计[J];财会月刊;2002年05期
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4 冯均科;不同产权结构下内部控制效率的研究[J];中国工业经济;2001年08期
5 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;论改进我国企业内部控制——由“亚细亚”失败引发的思考[J];会计研究;2000年09期
6 阎达五,杨有红;内部控制框架的构建[J];会计研究;2001年02期
7 刘明辉,张宜霞;内部控制的经济学思考[J];会计研究;2002年08期
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【相似文献】
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1 赵丽芳;;现代内部审计功能拓展与内部控制评价[J];会计之友;2011年20期
2 林虹;;内部审计外部化的原因及影响[J];绿色财会;2011年07期
3 程海波;;试析内部审计营销策略[J];新会计;2011年06期
4 倪良辉;许宝;杨凤;赵林婷;;价值链视角下企业内部审计增值路径探析[J];审计月刊;2011年05期
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6 雒兢;;论内部审计在公司治理中的作用[J];财会研究;2011年16期
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8 王鸿雁;;中小企业内部控制问题研究[J];黑龙江对外经贸;2011年08期
9 張淩雲;;經濟危機後中國公司治理何去何從[J];中国法律;2011年01期
10 孙祥久;张晓瑜;;基于内部审计视角的内部控制评价研究[J];中国审计;2010年14期
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1 刘霞;;内部审计规模的影响因素——来自我国中小企业板块的证据[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
2 浙江省内部审计协会课题组;;以风险管理为导向的内部审计模式框架研究[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
3 李秀莲;贝洪俊;潘仙珠;;以风险管理为导向的内部审计模式框架研究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
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7 刘伟;于兰英;;浅谈内部控制与内部审计的关系——兼议中国上市公司内部控制工作中存在的一些问题[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年
8 陈秀琼;;论现代企业内部审计在公司治理中的作用[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
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10 曹黎明;;关于加强乡镇卫生院内部控制制度建设的思考[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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10 孙光焰;公司治理模式趋同化研究[D];中南大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张静;从内部审计角度审视公司治理[D];昆明理工大学;2007年
2 宋福红;南京栖霞建设股份有限公司内部审计研究[D];兰州大学;2008年
3 朱建梅;公司治理与内部审计研究[D];天津大学;2008年
4 赵晶晶;论公司治理环境下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2008年
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