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《西北工业大学》 2005年
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高等学校内部会计控制体系研究

龚福和  
【摘要】:内部会计控制制度是各单位包括高等院校最重要的管理工具之一。为切实可行地实施管理,各高等院校制定的内部控制制度必须符合国家有关法律、法规及会计规范,符合本单位实际情况,必须包容与会计工作有关的各项经济业务及相关岗位,必须能够约束单位内部与会计工作有关的所有人员。随着知识经济时代的到来,高等教育体制改革进一步深化,高校财务的管理体制和运行机制也发生了根本性的转变,原有的内部会计控制模式已不能很好地实现其本应具有的功能,当务之急是对过去财务管理的内容进行拓宽,建立健全高校内部会计控制制度,充分发挥会计的管理职能。因此本文针对当前高校内部会计控制实施过程中存在的问题,对高校内部会计控制实施情况进行了较深入的研究,旨在为高等学校设计出一套切实可行的内部会计控制制度。 本论文首先对我国高校内部会计控制的现状进行分析,指出加强内部会计控制的必要性和紧迫性;接着,从总体上提出了完善高校内部会计控制的五个对策;最后,挑选六个重点控制内容进行具体设计。
【学位授予单位】:西北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:G647.5

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