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《西安理工大学》 2003年
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甘肃电信公司财务内部控制研究

刘新宇  
【摘要】: 企业财务内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,其建立、健全及实施是企业生产经营成败的关键。加强监督、强化企业内部财务控制,是促进现代企业制度的建立和完善企业法人治理结构的重要措施,也是社会进步、经济发展的必然趋势。 论文运用经济学、审计学及财务会计相关理论,从内部控制的基本理论的产生和发展及内部控制的内容、方法等方面对实行内部控制的必要性和迫切性进行论述。同时对企业财务内部控制的基本方法、地位、方式作了全面的论述。重点结合甘肃省电信公司企业管理层次、管理跨度、财务内部控制制度现状的实际,对甘肃电信企业现有的财务核算体系、财务内部控制方法进行详细分析后,找出存在的问题、分析问题原因,结合以上内部控制及财务内部控制的原理,具体的对企业的财务内部控制制度进行设计,形成以财务为核心,覆盖生产、经营、管理等环节的财务内部控制系统,重点解决当前企业财务信息失真、资金紧张等问题。同时在具体业务(如固定资产投资管理)上,重点突出其基本控制环节、程序和相关岗位的基本职责权限,建立最基本的财务控制标准,增强财务内部控制制度的适应性和可操作性。为甘肃电信企业提升管理水平,提高经济效益和行业竞争力奠定良好的内部控制基础。
【学位授予单位】:西安理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F626

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前5条
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【参考文献】
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【同被引文献】
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中国重要报纸全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【相似文献】
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10 许林立;LJ人保公司财务内部控制体系研究[D];哈尔滨工程大学;2012年
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