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《西安理工大学》 2005年
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陕西兴化公司财务内部控制制度设计

梁玉昆  
【摘要】:财务内部控制是企业内部控制的重要组成部分,在财务管理体系中居于核心地位。一个健全的企业财务控制体系,实际上是完善的法人治理结构的体现,财务内部控制的创新和深化,也会促进现代企业制度的建立和企业治理结构的完善。根据企业的实际经营管理状况,建立适合本企业财务内部控制体系是十分必要的。 本文主要从三个方面展开论述:首先,以内部控制理论为理论基础,从财务内部控制的定义、本质、发展历史、内容、分类和方法等方面对财务内部控制进行理论阐述;其次,系统分析了陕西兴化公司财务内部控制的现状及存在的问题,提出改进的思路;最后,根据国家颁布的内部控制规范要求和公司建立现代企业管理体系的需要,为陕西兴化公司建立起一套权责明确、管理科学、激励与约束相结合的符合陕西兴化实际的财务内部控制制度。本文的重点内容是陕西兴化公司财务内部控制制度设计,主要从财务内部控制机构设置、财务内部控制制度设计目标和思路、财务内部控制制度内容设计和主要业务流程设计等方面展开论述。 通过论述,本文认为良好的财务内部控制体系既是公司现代化管理的需要,也是加强公司财务管理、控制不良行为的需要。本文对陕西兴化公司的财务内部控制体系进行了设计,提出了统一建设财务内部控制的思路与方法,为规范陕西兴化公司财务内部控制提供了科学思路,对其他企业也有一定的借鉴作用。
【学位授予单位】:西安理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F279.26

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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