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《西安石油大学》 2017年
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JG公司应收账款内部控制优化研究

鲍容震  
【摘要】:近年来,随着市场经济的发展、商业信用在建筑施工行业的普遍应用,应收账款及坏账损失的金额在逐渐增加,应收账款的管理成本和机会成本也随之上升,因此,加强对应收账款的内部控制已成为JG建筑公司的当务之急。本文以JG建筑公司应收账款内部控制为研究对象,将应收账款内部控制的相关理论和分析方法与公司实际相结合,旨在对JG建筑公司应收账款内部控制存在的问题进行分析研究。论文研究首先阐述了应收账款内部控制的相关理论,借助COSO模型等对JG建筑公司应收账款内部控制现状进行了实地调研和总体分析;第二,运用层次分析法和模糊评价法,对JG建筑公司应收账款内部控制影响因素进行定性、定量研究,系统分析了JG建筑公司应收账款内部控制缺陷主要是企业文化、资信风险评估体系不完善、应收账款控制活动中授权审批不严格、执行监督方面薄弱等五个方面的因素;第三,针对存在的具体问题,制定出适合该公司的应收账款内部控制制度优化方案;最后,结合JG建筑公司的实际情况,提出了推进公司应收账款内部控制制度实施的保障措施。研究过程和结论对本公司应收账款内部控制有很好的借鉴意义,对其他与之类似的企业,也具有一定的参考价值。
【学位授予单位】:西安石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F406.7;F426.92

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