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《兰州大学》 2014年
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星美联合股份公司财务内部控制诊断报告

周亚玲  
【摘要】:近年来,随着我国企业经营风险越来越多的暴露出来,企业财务内部控制已经越来越受到企业家的重视,同时也成为监管部门的重要管理控制手段之一。财务内部控制作为企业管理的中枢,是规避与防范企业风险最为行之有效的一种手段。然而,由于我国财务内部控制的理论和实践起步相对较晚,相关的法律和制度建设有待于进一步完善;因此如何立足我国的实际情况发挥财务内部控制的有效作用是需要认真考虑的问题。 本文以星美联合股份有限公司为目标企业,针对星美联合股份有限公司财务内部控制体系进行深入研究,分别从财务内部控制单项因素、综合因素两个方面对星美联合财务内部控制进行分析。其中财务内部控制单项因素主要从财务风险评估、财务信息披露与沟通、财务控制活动、财务内部监督、财务内部环境五个方面进行阐述;财务内部控制综合因素是以12个财务指标构建综合因素评价体系对星美联合财务内部控制情况进行检验分析,找出星美联合财务内部控制存在的问题并分析其存在的问题以及其存在这些问题的原因,进而提出相应的措施。本文在为星美联合提出建议的同时,也为我国其他企业完善财务内部控制提供了借鉴。
【学位授予单位】:兰州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:F275;F632.3

【参考文献】
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