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《兰州大学》 2009年
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会计信息化条件下企业内部控制改进研究

赵文林  
【摘要】: 内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。因此,内部控制的完善与否,直接影响企业未来发展前景的好坏,必须给予高度重视。现在,发达的信息技术正在把人类从工业社会推向信息社会,国际互联网飞速发展、电子商务迅速兴起,社会大环境的改变,使得会计信息化应运而生。在会计信息化条件下,内部控制面临着日益严峻的考验,各种问题随之产生,迫使各个企业不断改进它们的内部控制系统,以预防会计信息化条件下的各种风险,降低借助会计信息系统舞弊的可能性,保证企业各项业务活动的有效运行、确保资产安全完整,最终实现经营管理目标。 本文通过运用规范研究的方法,比较分析国外一些比较成熟的控制模式,结合我国的实际情况,以管理学、会计学等学科为指导,从改进会计信息化条件下企业内部控制这个目标入手,提出了一些建议和具体措施。全文共分为六个部分,第一部分介绍本文的研究背景、目的、现状及思路。第二部分介绍会计信息化的特征及其表现。第三部分介绍会计信息化和内部控制之间的关系。第四部分介绍会计信息化条件下企业内部控制面临的主要问题。第五部分介绍为改进内部控制提出的建议和具体措施,这部分是全文的核心。第六部分是对全文的总结。
【学位授予单位】:兰州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F275;F232

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
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2 张昊;基于ERP环境下的内部控制体系研究[D];天津大学;2010年
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李臻;软件企业的质量管理体系设计[D];对外经济贸易大学;2003年
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3 王志伟;基于风险管理的企业内部控制重构研究[D];天津财经大学;2006年
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 王金丹;;我国上市公司的财务治理结构问题比较研究[J];商场现代化;2014年12期
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中国硕士学位论文全文数据库 前6条
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2 张巍;长春市双阳地税局执法内部控制研究[D];吉林大学;2012年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
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10 王莹瑞;朱卫东;;从内部控制角度看企业信息化[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2005年
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4 张锦秀;多角度关注内部控制[N];财会信报;2005年
5 王先杰;内部控制的核心——内部会计控制[N];财会信报;2005年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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2 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
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4 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
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6 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
7 周继军;企业内部控制与管理者代理问题研究[D];华中科技大学;2011年
8 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王晓夏;中小企业内部控制问题研究[D];山东农业大学;2008年
2 杨湘青;民营企业内部控制的设计与实施研究[D];复旦大学;2008年
3 任秋芳;我国寿险公司内部控制体系研究[D];苏州大学;2008年
4 彭君翔;我国企业内部控制制度的研究[D];苏州大学;2008年
5 谭国屏;我国企业内部控制主体定位研究[D];湘潭大学;2008年
6 雍凤山;合肥美菱股份有限公司内部控制体系研究[D];合肥工业大学;2008年
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9 赵玲;内部控制架构及要素重要性:理论分析和问卷调查[D];新疆财经大学;2008年
10 吴岚;会计信息及时性与内部控制成效关系分析[D];首都经济贸易大学;2008年
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