收藏本站
《长安大学》 2011年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

公路运输企业的内部控制研究

刘丹  
【摘要】:近年来,随着世界经济环境的变化和全球经济一体化的发展,我国企业面临着复杂多变的竞争压力和挑战。企业管理松弛、风险频发、财务欺诈等问题比较突出,理论界和实务界的目光不约而同的集中到企业内部控制系统上。内部控制作为加强现代企业管理的重要举措,在企业发展壮大中具有不可或缺的作用,迫切要求企业建立科学、完善的内部控制体系。公路运输是经济发展的基础,公路运输企业的生产经营活动是改变旅客或货物的空间位置,产品的生产与销售同时进行,营业收入在运输活动尚未开始时就已经收到,由此可见,运输企业内部控制的好坏对经济效益具有很大的影响。因此,关注公路运输企业的内部控制研究,使内部控制与公路运输企业有机结合,是一个具有现实意义的课题。 本文以内部控制制度的理论基础为起点,在吸收国内外内部控制研究成果的基础上,结合公路运输企业的特点,运用规范研究法、案例分析等方法研究公路运输企业的内部控制。首先论述了内部控制的相关理论,明确了本文研究的理论基础,概述内部控制发展的最新理论,即不同层次经营管理者之间的委托代理成本理论;其次,对公路运输企业内部控制的现状及存在的问题进行分析,根据公路运输企业不同于工业、制造业的特点,总结公路运输企业内部控制面临的问题,并对存在的问题进行分析;然后,在上述基础上,以COSO控制框架为指引,从控制环境、控制活动、信息与沟通、监督等内控要素方面,探讨了公路运输企业加强内部控制的措施;最后,以WX客运有限公司为例,提出对内部控制的看法。 通过本文详实的阐述,希望为公路运输企业进一步加强和完善内部控制提供帮助,为其他企业建立和实施内部控制提供借鉴和参考,为公路运输企业内部控制的研究提供素材,为内部控制理论提供补充和支持。
【学位授予单位】:长安大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F540.58

手机知网App
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 毛敏;;美国财务报告内部控制审计的最新发展及启示[J];财会通讯(学术版);2006年01期
2 张继勋,杨志鸿;内部审计的新发展及其对内审人员的要求[J];财会通讯;2000年11期
3 何红渠,姚刚;改善我国企业内部控制环境的思考[J];财会通讯;2002年05期
4 裘宗舜 ,柯东昌;企业内部控制与会计信息质量的关系研究[J];财会通讯;2005年05期
5 董美霞;;财务报告内部控制报告内涵及对我国的启示[J];财会通讯(综合版);2008年08期
6 王继丁;完善内部控制 保证企业可持续发展[J];财会月刊;2003年10期
7 李静;;美国COSO报告及其借鉴意义[J];财会月刊;2006年10期
8 徐淑斌;;建立切合企业实际的内部会计控制制度研究[J];产业与科技论坛;2008年01期
9 杨成楼;浅谈运输企业内部财务控制及其对策[J];交通财会;2005年03期
10 李连华;;公司治理结构与内部控制的链接与互动[J];会计研究;2005年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周密;金治中;;内部控制制度制定的目标模式——政府与市场分析[J];阿坝师范高等专科学校学报;2006年01期
2 魏迎春;梅艳晓;;内部控制与公司治理关系的思考[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2007年04期
3 林钟高;杨克智;;基于学习型组织理论的内部控制构建[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2007年05期
4 张淑萍;雷雨;;我国内部控制理论研究述评[J];安康学院学报;2010年03期
5 夏家凤;;行政事业单位内部控制探讨[J];现代农业科技;2009年16期
6 王立勇,张秋生;对我国现行内部控制评价主体定位的研究[J];北京交通大学学报(社会科学版);2004年04期
7 罗之复;;浅谈如何加强行政事业单位的内部控制[J];北方经济;2012年04期
8 杨博;;中国企业基于风险管理视角的内部控制体系构建[J];北京市经济管理干部学院学报;2009年02期
9 斯文;;关于完善我国场外衍生品风险管理机制的思考——一个基于COSO企业风险管理的框架[J];北京市经济管理干部学院学报;2011年04期
10 宋艳玲;;我国企业内部控制制度的问题与原因[J];边疆经济与文化;2012年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王桂莲;;基于现代系统思考的企业内部控制创新研究[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年
2 左宪民;;大力倡导社会主义荣辱观[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
3 赵明辉;;新农村建设与促进农村消费环境和谐发展研究[A];科学发展观与中国特色社会主义——全国社会科学院系统邓小平理论研究中心第十一届年会暨学术研讨会论文集[C];2006年
4 夏宁;;四、内部控制环境的三维视角与理论框架[A];2010中国国有经济发展论坛暨“中国经济发展方式转变与国有经济战略调整”学术研讨会论文集[C];2010年
5 胡蕾;祝焰;;中美企业内部控制信息披露比较研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
6 魏巍;朱卫东;吴勇;;基于制度变迁视角的我国企业内部控制制度发展研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
7 宋玉;;对《企业内部控制基本规范》的思考——来自美国财务呈报内部控制评价发展的启示[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
8 李阳辉;;基于公司治理结构的内控制度研究初探[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
9 马占丽;;加强内部控制在防范舞弊中的重要作用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
10 赵蓉斌;冯燕林;;完善企业内部控制建设探索防范内控风险新途径[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
2 张益丰;三农问题视阈中企业领办农业综合性合作社研究[D];南京大学;2011年
3 刘新宇;基于全面风险管理的中国商业银行内部控制研究[D];辽宁大学;2011年
4 严敏;工程咨询企业组织运行机制创新路径研究[D];天津大学;2010年
5 周军;资本结构对上市公司并购中代理问题的影响研究[D];天津大学;2010年
6 路晓颖;内部控制对上市公司并购绩效的影响研究[D];天津大学;2011年
7 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
8 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
9 张佩;中国企业年金全面风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
10 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李爽诗;基于COSO报告的企业内部控制体系研究[D];辽宁师范大学;2010年
2 张红梅;上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];山东农业大学;2010年
3 王永茂;沈阳工程技术处内控的构建研究[D];大连理工大学;2010年
4 侯剑;ABC(集团)股份有限公司内控体系建设研究[D];大连理工大学;2010年
5 赵爽;基于利益相关者理论的企业控制体系研究[D];中国海洋大学;2010年
6 李森林;医院内部会计控制的研究[D];湘潭大学;2010年
7 于洪勇;纺织行业内部财务控制研究[D];中国海洋大学;2010年
8 闵健;试论金融危机背景下我国公司内部控制的改进和完善[D];苏州大学;2010年
9 周聪聪;价值创造导向内部控制框架探析[D];江西财经大学;2010年
10 刘文仲;衍生金融工具风险监控问题探析[D];江西财经大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 葛家澍;我国企业会计准则制定的几个问题[J];财会通讯;2002年07期
2 宋蔚蔚;王和友;廖晓艳;;新内部控制规范风险导向化思路刍议[J];财会通讯(综合版);2007年08期
3 陈合;如何完善上市公司内部控制信息披露[J];财会月刊;2005年19期
4 李明辉;内部控制与会计信息质量[J];当代财经;2002年03期
5 封思贤;;大股东掠夺:公司治理新焦点[J];当代经济管理;2005年06期
6 李明辉;;从巴林银行案和中航油事件看衍生工具的风险控制[J];当代经济管理;2006年04期
7 严若森;;双重委托代理理论与股权集中型公司治理最优化研究综述[J];当代经济科学;2006年04期
8 李郁芳;政府规制过程的行为主体及其相互关系的理论分析[J];福建论坛(经济社会版);2002年11期
9 肖游;;浅议企业内部控制制度[J];北方经贸;2006年04期
10 冯根福,赵健;现代公司治理结构新分析——兼评国内外现代公司治理结构研究的新进展[J];中国工业经济;2002年11期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 杨雄胜;内部控制发展问题研究[D];东北财经大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张新芳;从内部控制入手加强企业内审工作[J];交通财会;1999年07期
2 倪顺发,高国辉;内部控制:金融机构第一道防线[J];中国经济信息;1997年15期
3 ;独立审计具体准则第九号 内部控制与审计风险[J];交通财会;1997年04期
4 李健;商业银行内部控制面临的现实任务和基本对策[J];企业经济;2000年09期
5 董求实,张瑜辉;商业银行储蓄业务内部控制综合评价方法研究[J];管理工程学报;2001年01期
6 马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部控制失效的思考[J];黑龙江财专学报;2001年03期
7 ;内部会计控制基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;2001年04期
8 李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部控制框架[J];武汉理工大学学报;2001年06期
9 蒋国发;浅谈企业内部控制的要求和重点[J];中国乡镇企业会计;2001年02期
10 马克臣;浅谈加强企业的内部控制制度[J];吉林财税;2002年10期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
4 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
5 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
6 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 韩孟凯;试论会计电算化下的内部控制[N];廊坊日报;2010年
2 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
3 侯成峰;内部控制自行评估 有效改善企业内控[N];财会信报;2008年
4 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
5 韩桢;对强化内部控制的初探[N];中国城乡金融报;2002年
6 申临清;如何完善企业内部控制[N];中华建筑报;2005年
7 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
8 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
9 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
10 陶功浩;中小企业要加强内部控制[N];证券日报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
2 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
3 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
4 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年
5 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
6 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
7 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
8 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
9 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
10 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 来元元;人民银行兰州中心支行内部控制机制研究[D];兰州大学;2011年
2 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
3 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
4 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
5 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
6 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
7 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
8 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
9 胡锋;北方公司内部控制的评估及完善[D];湖南大学;2009年
10 田梅林;甘肃电力公司内部控制体系研究[D];华北电力大学(北京);2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026