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XY高校内部审计案例分析

任娜丽  
【摘要】:随着我国高等教育事业快速发展,高校办学规模在不断扩大,校园基础建设、固定资产投资活动和科研经费管理等方面的审计风险日益增大,我国高等院校的内部审计工作面临巨大挑战。高校应当有效发挥内部审计在提高建设资金使用效益中的作用,积极监督学校建设管理全过程,真正做到为高校发展保驾护航。加强高校内部审计工作,对于高校完善内部治理结构、健全权力约束机制和促进科研工作具有重要意义。在高校管理系统中,内部审计既是规范和监督权力运行的有效手段又是提高资源利用效率的重要保障。因此,我国高等院校应当高度重视和充分发挥内部审计的“免疫系统”作用,以实现其规范高校管理和高效利用资源的目的。本文根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育部关于加强直属高等学校内部审计工作意见》以及XY高校内部审计制度,用规范研究和案例分析方法,借鉴国内外内部审计领域最新研究成果,对XY高校内部审计情况和存在问题及原因进行了论述并提出了完善XY高校内部审计工作的建议。从而为其它高校开展内部审计工作提供参考依据。本文以XY高校内部审计为案例进行分析,得出以下结论:XY高校的内部审计工作目前在体制与机制等方面存在诸多问题,同时面临着管理变革和业务拓展等方面带来的挑战。要想解决好这些问题与挑战,使内部审计的作用得到充分发挥,就要对内部审计的职能与作用进行重新定位,重新整合审计资源,拓宽内部审计内容,更新和细化审计规章制度,创新审计手段,提高内部审计人员素质。从而本文关于XY高校的分析和结论,对完善其他高等院校内部审计工作亦有较大借鉴作用。


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